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焦作市人事考務中心2019年度部門預算
 
 
】  來源:   時間:2019-03-24 16:15:57  瀏覽 人次

    

焦作市人事考務中心

2019年度部門預算

二0一九年三月

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部門 焦作市人事考務中心2019年部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 焦作市人事考務中心2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

第一部分

焦作市人事考務中心概況

  一、主要職能

(一)機構設置情況

焦作市人事考務中心共有編制8人,其中參照公務員管理事業編制7人,工勤編制1人。

 (二)部門職責

焦作市人事考務中心,主要職責任務是:依據上級人事考試布置的工作任務和提出的要求,具體組織實施國家機關面向社會招考公務員考試、社會錄(聘)用干部考試、各類專業技術資格考試等各項人事考試的報名、組織、成績通知、證書的發放等工作;負責考前培訓工作。

 二、焦作市人事考務中心預算單位構成

從預算單位構成看,焦作市人事考務中心預算部門是本部門預算。

 第二部分

焦作市人事考務中心2019年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

 焦作市人事考務中心2019年收入預算223.52萬元,支出總計223.52萬元。與2018年相比,收、支總計各減少3.43萬元,減少1.53%。主要原因:1人調離崗位。

  二、收入預算總體情況說明

焦作市人事考務中心2019年收入預算223.52萬元,其中:當年財力撥款87.52萬元,政府性基金0萬元,行政事業性收費136萬元。與2018年相比,收入總計各減少3.43萬元,減少1.53%。國有資本經營預算0萬元, 其他收入0萬元。

  三、支出預算總體情況說明

焦作市人事考務中心2019年支出預算合計223.52萬元,其中:基本支出94.31萬元,占比:42.19%,含人員經費87.27萬元,公用經費7.04萬元;項目支出129.21萬元,含部門專款和跨部門專款0萬元,生產建設及社會事業發展項目0萬元,占比57.81%

 

  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市人事考務中心2019年一般公共預算收支預算136萬元。政府性基金收支預算0.00萬元。與 2018年相比,持平,主要原因:預計報名人數及考試數量和去年無差別。政府性基金收支增加0萬元,增長0%,主要原因:我單位無政府性基金收入。

  五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市人事考務中心2019年一般公共預算支出年初預算為223.52萬元。主要用于以下方面:教育支出0.35萬元,占0.16%;社會保障和就業支出212.38萬元,占90.95%;衛生健康支出5.61萬元,占2.51%;住房保障支出5.18萬元,占2.32%

  六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市人事考務中心2019年一般公共預算基本支出94.31萬元,其中:人員經費87.27萬元,主要包括:基本工資23.08萬元、津貼補貼14.47萬元、獎金4.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.64萬元、醫療保險繳費3.02萬元、公務員醫療補助2.59萬元、工傷保險0.09萬元、生育保險0.22萬元、住房公積金5.18萬元、在職人員文明獎4.2萬元、在職人員采暖補貼1.18萬元、在職人員公務通訊補貼0.91萬元、在職人員物業服務補貼1.44萬元、年度目標考核獎4.78萬元、月度目標考核獎10.75萬元、工會經費0.86萬元、福利費1.08萬元;公用經費7.04萬元,主要包括:辦公費1.47萬元、郵電費0.91萬元、其他費用4.66萬元、離退休人員公用經費0.00萬元。

  七、政府性基金預算支出預算情況說明

焦作市人事考務中心2019年政府性基金預算支出0.00萬元,我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  八、國有資本經營預算支出預算情況說明

焦作市人事考務中心2019年國有資金經營預算支出0.00萬元,我單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  九、“三公”經費支出預算情況說明

焦作市人事考務中心2019 年“三公”經費預算為4.2萬元。比2018年預算數減少0.3萬元,減少7%,基本持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0.00萬元。預算數比2018年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因:我單位2019年沒有安排因公出國(境)費 。

    (二)公務用車購置及運行費 0.00萬元。其中公務車輛購置費0.00萬元,預算數比2018年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因:我單位2019年沒有安排公務用車購置費。公務用車運行維護費0.00萬元,比2018年減少0萬元,下降0%,主要原因:公務用車改革以來,我單位已無公務用車運行費。

(三)公務接待費4.20萬元。主要用于筆試考試巡視、監考、工作人員等中午快餐費用,及面試考試時,考官、工作人員及封閉考生中午快餐費用。2018年預算數相比減少0.30萬元,減少7%。主要原因:縮減三公經費開支。

 十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行費

 焦作市人事考務中心2019年機關運行經費支出預算6.02萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2018年減少7.99萬元,下降24.66%,主要原因:公務用車運行維護費減少,取暖費和其他交通費用不在此經費中體現,相對減少。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2019年,我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元,其中人員經費支出0.00萬元,公用經費支出0.00萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0.00萬元。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,焦作市人事考務中心固定資產總額108.92萬元,其中,房屋建筑物0.00萬元,車輛0萬元。共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛;單價 萬元以上通用設備 臺,單位價值100萬元以上專用設備0

(五)關于預算部門構成說明

2019年我單位按照市財政預算公開要求,我單位是本級部門預算納入預算公開范圍。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

 

附件:焦作市人事考務中心2019年度部門預算表

                           2019318

 


2019年部門收支總體情況表

單位名稱:焦作市人事考務中心                                                                                             單位:萬元

收                  入

支                 出 

項   目

金   額

項    目

合計

上年結轉結余

本年支出

一般公共預算結轉結余

 政府性基金結轉結余

國有資本經營預算結余結轉

一般公共預算

政府性基金預算

專戶管理的行政事業性收費

國有資本經營預算收入

其他資金

小計

其中:財政撥款

當年收入

上級專項轉移支付(基金)

一、一般公共預算收入

223.52

一、基本支出

94.31

94.31

87.52

    財政撥款

87.52

    人員支出

87.27

87.27

80.48

    非稅收入

136.00

    公用支出

7.04

7.04

7.04

    上級專項轉移支付收入

二、項目支出

129.21

129.21

二、政府性基金預算

    部門支出

129.21

129.21

    當年收入

    專項支出

    上級專項轉移支付(基金)

三、專戶管理的行政事業性收費

四、國有資本經營預算收入

五、其他資金

當年收入合計

223.52

六、上年結轉結余

  一般公共預算結轉結余

      政府性基金結轉結余

      國有資本經營預算結轉結余

收入總計

223.52

支出總計

223.52

223.52

87.52

2019年部門收入總體情況表

單位名稱:焦作市人事考務中心                                                                                              單位:萬元

科目代碼

科目名稱

總計

一般公共預算支出

國有資本經營預算

政府性基金支出

納入財政專戶管理的行政事業性收費

其他資金

合計

財政撥款

非稅收入

上級專項轉移支付

上年一般公共預算結余結轉

當年收入(國有資金經營)

上年結余結轉(國有資本經營)

當年收入(基金)

上年結余結轉(基金)

上級專項轉移支付(基金)

財撥(小計)

本級財力

一般轉移支付

非稅(小計)

專項收入

行政事業性收費

罰沒收入

國有資源資產有償使用收入

其他非稅收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合計

223.52

223.52

87.52

87.52

136.00

136.00

教育支出

0.35

0.35

0.35

0.35

  進修及培訓

0.35

0.35

0.35

0.35

    培訓支出

0.35

0.35

0.35

0.35

205

08

03

     在職人員公用經費(培訓費)

0.35

0.35

0.35

0.35

社會保障和就業支出

212.38

212.38

78.97

78.97

133.41

133.41

  人力資源和社會保障管理事務

203.74

203.74

70.33

70.33

133.41

133.41

    行政運行

74.53

74.53

70.33

70.33

4.20

4.20

208

01

01

     行政人員及機關技術工人年工資總額

37.55

37.55

37.55

37.55

208

01

01

     年終一次性獎金

4.78

4.78

4.78

4.78

208

01

01

     工傷保險費

0.09

0.09

0.09

0.09

208

01

01

     生育保險費

0.22

0.22

0.22

0.22

208

01

01

     在職人員文明獎

4.20

4.20

4.20

4.20

208

01

01

     在職人員采暖補貼

1.18

1.18

1.18

1.18

208

01

01

     年度目標考核獎

4.78

4.78

4.78

4.78

208

01

01

     月度目標考核獎

10.75

10.75

10.75

10.75

208

01

01

     工會經費

0.86

0.86

0.86

0.86

208

01

01

     福利費

1.08

1.08

1.08

1.08

208

01

01

     在職人員物業服務補貼

1.44

1.44

1.44

1.44

208

01

01

     在職人員公務通訊補貼

0.91

0.91

0.91

0.91

208

01

01

     在職人員定額公用經費

1.47

1.47

1.47

1.47

208

01

01

     在職人員公用經費(公務交通補貼)

5.22

5.22

5.22

5.22

    綜合業務管理

129.21

129.21

129.21

129.21

208

01

04

      上繳上級人事考務費

65.00

65.00

65.00

65.00

208

01

04

      人事考務費用

64.21

64.21

64.21

64.21

  行政事業單位離退休

8.64

8.64

8.64

8.64

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.64

8.64

8.64

8.64

208

05

05

      養老保險金

8.64

8.64

8.64

8.64

衛生健康支出

5.61

5.61

3.02

3.02

2.59

2.59

  行政事業單位醫療

5.61

5.61

3.02

3.02

2.59

2.59

    行政單位醫療

3.02

3.02

3.02

3.02

210

11

01

      醫療保險金

3.02

3.02

3.02

3.02

    公務員醫療補助

2.59

2.59

2.59

2.59

210

11

03

      公務員醫療補助

2.59

2.59

2.59

2.59

住房保障支出

5.18

5.18

5.18

5.18

  住房改革支出

5.18

5.18

5.18

5.18

    住房公積金

5.18

5.18

5.18

5.18

221

02

01

      住房公積金

5.18

5.18

5.18

5.18

2019年部門支出總體情況表

單位名稱:

焦作市人事考務中心

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

2019年

合計

基本支出

項目支出

小計

人員支出

公用支出

小計

部門支出

專項支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

223.52

223.52

94.31

87.27

7.04

129.21

129.21

205

教育支出

0.35

0.35

0.35

0.35

08

  進修及培訓

0.35

0.35

0.35

0.35

03

    培訓支出

0.35

0.35

0.35

0.35

  205

  08

  03

      在職人員公用經費(培訓費)

0.35

0.35

0.35

0.35

208

社會保障和就業支出

212.38

212.38

83.17

76.48

6.69

129.21

129.21

01

  人力資源和社會保障管理事務

203.74

203.74

74.53

67.84

6.69

129.21

129.21

01

    行政運行

74.53

74.53

74.53

67.84

6.69

  208

  01

  01

      在職人員公務通訊補貼

0.91

0.91

0.91

0.91

  208

  01

  01

      行政人員及機關技術工人年工資總額

37.55

37.55

37.55

37.55

  208

  01

  01

      工傷保險費

0.09

0.09

0.09

0.09

  208

  01

  01

      工會經費

0.86

0.86

0.86

0.86

  208

  01

  01

      在職人員定額公用經費

1.47

1.47

1.47

1.47

  208

  01

  01

      月度目標考核獎

10.75

10.75

10.75

10.75

  208

  01

  01

      年終一次性獎金

4.78

4.78

4.78

4.78

  208

  01

  01

      生育保險費

0.22

0.22

0.22

0.22

  208

  01

  01

      在職人員物業服務補貼

1.44

1.44

1.44

1.44

  208

  01

  01

      福利費

1.08

1.08

1.08

1.08

  208

  01

  01

      在職人員采暖補貼

1.18

1.18

1.18

1.18

  208

  01

  01

      在職人員公用經費(公務交通補貼)

5.22

5.22

5.22

5.22

  208

  01

  01

      年度目標考核獎

4.78

4.78

4.78

4.78

  208

  01

  01

      在職人員文明獎

4.20

4.20

4.20

4.20

04

    綜合業務管理

129.21

129.21

129.21

129.21

  208

  01

  04

      人事考務費用

64.21

64.21

64.21

64.21

  208

  01

  04

      上繳上級人事考務費

65.00

65.00

65.00

65.00

05

  行政事業單位離退休

8.64

8.64

8.64

8.64

05

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.64

8.64

8.64

8.64

  208

  05

  05

      養老保險金

8.64

8.64

8.64

8.64

210

衛生健康支出

5.61

5.61

5.61

5.61

11

  行政事業單位醫療

5.61

5.61

5.61

5.61

01

    行政單位醫療

3.02

3.02

3.02

3.02

  210

  11

  01

      醫療保險金

3.02

3.02

3.02

3.02

03

    公務員醫療補助

2.59

2.59

2.59

2.59

  210

  11

  03

      公務員醫療補助

2.59

2.59

2.59

2.59

221

住房保障支出

5.18

5.18

5.18

5.18

02

  住房改革支出

5.18

5.18

5.18

5.18

01

    住房公積金

5.18

5.18

5.18

5.18

  221

  02

  01

      住房公積金

5.18

5.18

5.18

5.18

2019年財政撥款收支總體情況表

單位名稱:焦作市人事考務中心

單位:萬元

收                             入

支                        出

項                    目

金 額

項            目

合計

上年結轉結余

本年支出

一般公共預算結轉結余

 基金結轉結余

國有資本經營結余結轉

一般公共預算

政府性基金

專戶管理的行政事業性收費

國有資本經營預算收入

其他資金

小計

其中:財政撥款

當年收入(基金)

上級專項轉移支付(基金)

一、一般公共預算收入

223.52

一、一般公共服務

    財政撥款

87.52

二、外交

    非稅收入

136.00

三、國防

    上級專項轉移支付收入

四、公共安全

二、政府性基金預算

五、教育

0.35

0.35

0.35

    當年收入(基金)

六、科學技術

  上級專項轉移支付(基金)

七、文化體育與傳媒

三、專戶管理的行政事業性收費

八、社會保障和就業

212.38

212.38

78.97

四、國有資本經營預算收入

九、社會保險基金支出

五、其他資金

十、衛生健康

5.61

5.61

3.02

十一、節能環保

十二、城鄉社區事務

十三、農林水事務

十四、交通運輸

十五、資源勘探信息等事務

十六、商業服務業等事務

十七、金融支出

十九、援助其他地區支出

二十、自然資源海洋氣象等支出

二十一、住房保障支出

5.18

5.18

5.18

二十二、糧油物資儲備支出

二十三、國有資本經營預算

二十四、災害防治及應急管理

二十七、預備費

當年收入合計

223.52

二十九、其他支出

六、上年結轉結余

三十、轉移性支出

    一般公共預算結轉結余

三十一、債務還本支出

    基金結轉結余

三十二、債務付息支出

    國有資本經營結轉結余

三十三、債務發行費用支出

  收  入  合  計

223.52

支出合計

223.52

223.52

87.52

2019年部門一般公共預算支出情況表

單位名稱:

焦作市人事考務中心

單位:萬元

科目編碼

單位名稱

總計

2019年

基本支出

項目支出

小計

人員經費支出

公用經費支出

小計

部門支出

專項支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

223.52

94.31

87.27

7.04

129.21

129.21

205

教育支出

0.35

0.35

0.35

08

  進修及培訓

0.35

0.35

0.35

03

    培訓支出

0.35

0.35

0.35

  205

  08

  03

      在職人員公用經費(培訓費)

0.35

0.35

0.35

208

社會保障和就業支出

212.38

83.17

76.48

6.69

129.21

129.21

01

  人力資源和社會保障管理事務

203.74

74.53

67.84

6.69

129.21

129.21

01

    行政運行

74.53

74.53

67.84

6.69

  208

  01

  01

      生育保險費

0.22

0.22

0.22

  208

  01

  01

      工傷保險費

0.09

0.09

0.09

  208

  01

  01

      行政人員及機關技術工人年工資總額

37.55

37.55

37.55

  208

  01

  01

      年終一次性獎金

4.78

4.78

4.78

  208

  01

  01

      在職人員物業服務補貼

1.44

1.44

1.44

  208

  01

  01

      在職人員公用經費(公務交通補貼)

5.22

5.22

5.22

  208

  01

  01

      在職人員采暖補貼

1.18

1.18

1.18

  208

  01

  01

      工會經費

0.86

0.86

0.86

  208

  01

  01

      在職人員公務通訊補貼

0.91

0.91

0.91

  208

  01

  01

      月度目標考核獎

10.75

10.75

10.75

  208

  01

  01

      年度目標考核獎

4.78

4.78

4.78

  208

  01

  01

      在職人員文明獎

4.20

4.20

4.20

  208

  01

  01

      福利費

1.08

1.08

1.08

  208

  01

  01

      在職人員定額公用經費

1.47

1.47

1.47

04

    綜合業務管理

129.21

129.21

129.21

  208

  01

  04

      上繳上級人事考務費

65.00

65.00

65.00

  208

  01

  04

      人事考務費用

64.21

64.21

64.21

05

  行政事業單位離退休

8.64

8.64

8.64

05

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.64

8.64

8.64

  208

  05

  05

      養老保險金

8.64

8.64

8.64

210

衛生健康支出

5.61

5.61

5.61

11

  行政事業單位醫療

5.61

5.61

5.61

01

    行政單位醫療

3.02

3.02

3.02

  210

  11

  01

      醫療保險金

3.02

3.02

3.02

03

    公務員醫療補助

2.59

2.59

2.59

  210

  11

  03

      公務員醫療補助

2.59

2.59

2.59

221

住房保障支出

5.18

5.18

5.18

02

  住房改革支出

5.18

5.18

5.18

01

    住房公積金

5.18

5.18

5.18

  221

  02

  01

      住房公積金

5.18

5.18

5.18

2019年一般公共預算基本支出情況表

單位名稱:

焦作市人事考務中心

單位:萬元

部門預算經濟分類

政府預算經濟分類

2019年

合計

財政撥款

非稅收入

上級專項轉移支付

上年一般公共預算結轉

小計

專項收入

行政事業性收費

罰沒收入

國有資源資產有償使用收入

其他非稅收入

科目名稱

科目名稱

本級財力

一般轉移支付

合計

94.31

87.52

6.79

6.79

焦作市人事考務中心

94.31

87.52

6.79

6.79

  福利費

1.08

1.08

302

29

    福利費

502

01

辦公經費

1.08

1.08

  工會經費

0.86

0.86

302

28

    工會經費

502

01

辦公經費

0.86

0.86

  工傷保險費

0.09

0.09

301

12

    其他社會保障性繳費

501

02

社會保障繳費

0.09

0.09

  公務員醫療補助

2.59

2.59

2.59

301

11

    公務員醫療補助繳費

501

02

社會保障繳費

2.59

2.59

2.59

  行政人員及機關技術工人年工資總額

37.55

37.55

301

01

    基本工資

501

01

工資獎金津補貼

23.08

23.08

301

02

    津貼補貼

501

01

工資獎金津補貼

14.47

14.47

  年度目標考核獎

4.78

4.78

301

03

    獎金

501

01

工資獎金津補貼

4.78

4.78

  年終一次性獎金

4.78

4.78

301

03

    獎金

501

01

工資獎金津補貼

4.78

4.78

  生育保險費

0.22

0.22

301

12

    其他社會保障性繳費

501

02

社會保障繳費

0.22

0.22

  養老保險金

8.64

8.64

301

08

    機關事業單位基本養老保險費

501

02

社會保障繳費

8.64

8.64

  醫療保險金

3.02

3.02

301

10

    城鎮職工基本醫療保險繳費

501

02

社會保障繳費

3.02

3.02

  月度目標考核獎

10.75

10.75

301

03

    獎金

501

01

工資獎金津補貼

10.75

10.75

  在職人員采暖補貼

1.18

1.18

301

02

    津貼補貼

501

01

工資獎金津補貼

1.18

1.18

  在職人員定額公用經費

1.47

1.47

302

01

    辦公費

502

01

辦公經費

1.47

1.47

  在職人員公務通訊補貼

0.91

0.91

302

07

    郵電費

502

01

辦公經費

0.91

0.91

  在職人員公用經費(公務交通補貼)

5.22

5.22

302

39

    其他交通費用

502

01

辦公經費

5.22

5.22

  在職人員公用經費(培訓費)

0.35

0.35

302

16

    培訓費

502

03

培訓費

0.35

0.35

  在職人員文明獎

4.20

4.20

4.20

301

02

    津貼補貼

501

01

工資獎金津補貼

4.20

4.20

4.20

  在職人員物業服務補貼

1.44

1.44

301

02

    津貼補貼

501

01

工資獎金津補貼

1.44

1.44

  住房公積金

5.18

5.18

301

13

    住房公積金

501

03

住房公積金

5.18

5.18

2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

單位名稱:焦作市人事考務中心

單位:萬元

 

項      目

2019年“三公”經費預算數

 

共計

4.20

 

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

4.20

 

3、公務用車費

 

其中:(1)公務用車運行維護費

 

      (2)公務用車購置

 

 

注:按照黨中央、國務院有關規定及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

2019年部門政府性基金支出情況表

單位名稱:

焦作市人事考務中心

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

2019年

基本支出

項目支出

小計

人員經費支出

公用經費支出

小計

部門支出

專項支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

說明:我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2019年國有資本經營預算收支表

單位名稱:焦作市人事考務中心

單位:萬元

項  目

收入預算數

項  目

支出預算數

利潤收入

解決歷史遺留問題及改革成本支出

股利、股息收入

國有企業資本金注入

產權轉讓收入

國有企業政策性補貼

清算收入

金融國有資本經營預算支出

其他國有資本經營預算收入

其他國有資本經營預算支出

本年收入合計

本年支出合計

上級專項轉移支付收入

調出資金

上年結轉收入

收入總計

支出總計

說明:我單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

2019年機關運行經費

單位名稱:焦作市人事考務中心

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

*

*

1

合計

6.02

30201

辦公費

1.47

30216

培訓費

0.35

30217

公務接待費

4.20

2019年預算項目支出績效目標表

單位名稱:焦作市人事考務中心

單位:萬元

項目名稱

主管部門

實施單位

項目概況

項目類別

項目屬性

項目周期

項目負責人

資金來源

其中:本級財政資金

上級補助

其他資金

本級財政資金             分年項目預算

2019年

2020年

2021年

項目基本概況

政策依據

項目支出績效目標與指標

績效目標

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

質量指標

時效指標

成本指標

效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

生態效益指標

可持續影響指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

說明:我單位2019年沒有項目績效預算支出。

 


 

 
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